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嵩县民政局2021年度部门预算

来源:财政局 时间:2021-02-18

  嵩县民政局

  2021年度部门预算

  二○二一年二月

  目??? 录

  第一部分 概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 嵩县民政局2021年部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:嵩县民政局2021年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、国有资本经营预算收支情况表

  十、机关运行经费

  第一部分

  嵩县民政局概况

  一、主要职能

  (一)机构设置情况

  嵩县民政局主管全县民间组织管理、基层政权建设、困难群众救助、社会福利和社会事务及区划地名等工作,根据县三定方案我单位,行政编制9名,事业编制15名,单位内设4个股室,分别为办公室、社会事务股、社会救助股、人事统计和计划财务股。

  (二)部门职责

  1、贯彻执行党和国家关于发展民政工作的法律、法规和方针、政策;指导和协调各乡(镇)、街道办事处的民政工作。

  2、承担依法对社会团体、非公募基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

  3、健全城乡社会救助体系;指导开展城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助、生活无着人员救助工作;指导救助管理站建设,协调跨市及县区救助管理工作。

  4、贯彻行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责全县乡镇以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核工作,负责全县街道办事处的设立、命名及变更的审核工作;承担城市区地名命名、更名工作,负责县界勘定和管理工作。

  5、拟订城乡基层群众性自治组织政策并指导实施,提出加强和改进基层政权建设的建议,推动村务公开、基层民主政治建设。

  6、拟订全县城乡社区建设政策指导实施,指导城乡社区服务体系建设,开展社区工作者培训等。

  7、贯彻社会福利事业政策,拟订社会福利事业发展规划和标准,拟订社会福利机构管理办法,拟订社会福利企业扶持政策并监督落实;拟订促进慈善事业发展政策并指导实施,指导孤儿等困境儿童、老年人、残疾人等特殊困难群体权益保障工作。

  8、拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施;负责全县婚姻登记、殡葬管理、儿童收养和婚俗、殡葬改革工作。

  9、会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

  10、完成县委、县政府交办的其他任务。

  11、与嵩县卫生健康委员会的有关职责分工。嵩县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。嵩县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

  二、嵩县民政局预算单位构成

  嵩县民政局包括嵩县民政局本级。局本级包括2个独立核算的事业单位为:嵩县殡仪馆、嵩县社会福利中心。

  第二部分

  嵩县民政局2021年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

  嵩县民政局2021年收入总计6349.6万元,支出总计6349.6万元,与2020年相比,收、支总计各减少1115.64万元,减少17.57%。主要原因:上级追加指标减少。

  二、收入预算总体情况说明

  嵩县民政局2021年收入合计6349.6万元,其中:一般公共预算收入6284.66万元; 政府性基金预算收入64.94万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。

  三、支出预算总体情况说明

  嵩县民政局2021年支出合计6349.6万元,其中:基本支出431.26万元,占6.8%;项目支出5918.34万元,占93.2%。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  嵩县民政局2021年一般公共预算收支预算6284.66万元。政府性基金收支预算64.96万元,与 2020年相比,一般公共预算收支预算减少1102.23万元,减少17.54%,主要原因:上级追加指标减少;政府性基金收支减少13.39万元,减少20.61%,主要原因:项目资金追加减少。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  嵩县民政局2021年一般公共预算支出年初预算为6284.66万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出6253.48万元,占99.5%;卫生健康支出13.36万元,占0.21%;住房保障支出17.82万元,占0.29%。

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  嵩县民政局2021年一般公共预算基本支出431.26万元,其中:人员经费310.41万元,基本工资131.41万元、津贴补贴34.81万元、奖金27.41万元、绩效工资15.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.51、医疗保险缴费13.36、其他社会保障缴费15.43万元、住房公积金22.72万元、退休费9.98万元、社会福利和救助7.24万元;公用经费120.85万元,主要包括:办公费5.47万元、工会经费3.57万元、福利费3.75万元、印刷费3万元、水费1.35万元、电费8.5万元、邮电费3.3万元、差旅费4.4万元、维修(护)费6.72万元、租赁费1.54万元、其他交通费用13.72万元、专用燃料(材料)费24万元、劳务费20.14万元、其他商品和服务支出21.39万元。

  七、政府性基金预算支出预算情况说明

  嵩县民政局2021年政府性基金预算支出64.96万元,用于社会福利的彩票公益金支出。

  八、国有资本经营预算支出预算情况说明

  我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  九、“三公”经费支出预算情况说明

  嵩县民政局2021年“三公”经费预算为9.03万元。 比 2020年预算数增加0万元,增长0%。

  具体支出情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元。预算数比2020年减少0万元,下降0%,主要原因:预算数与上年度无差异。

  (二)其中公务车辆购置费0万元,比2020年减少0万元,下降0%,主要原因:预算数与上年度无差异;公务用车运行维护费5.53万元,主要用于公务用车燃油及保险维修费用,比2020年增减0万元,较上年增长0%,主要原因:与上年度无差异。

  (三)公务接待费3.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出,比2020年预算数增加0万元,增长0%,主要原因:与上年度无差异。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  嵩县民政局2021年机关运行经费支出预算55万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2020年减少0万元,下降0%,主要原因:与上年度无差异。。

  (二)政府采购支出情况

  2021年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

  2020年我部门认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的有关要求,对3个项目进行了预算绩效评价,涉及资金7024.5万元。

  2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6349.6万元,其中人员经费支出310.41万元,公用经费支出120.85万元,支出项目共3个,支出总额5918.34万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目2个,支出总额4777万元。

  (四)国有资产占用情况

  2020年末,嵩县民政局固定资产总额4033.17万元,其中,房屋建筑物3740.48万元,车辆28.34万元。共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (五)关于预算部门构成说明

  2021年我单位按照县财政预算公开要求,将本单位2021年所有部门预算资金全部纳入预算公开范围。

  第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  六、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

  八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

  附件:嵩县民政局2021年度部门预算表.xls

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